1570 - Reiseforskudd
Her føres forskudd til ansatte for reiseutgifter. Dette kan inkludere kostnader til transport, kost og losji. Reiseforskudd brukes når ansatte må betale utgifter på vegne av bedriften før de får refundert beløpet.
Det er viktig å dokumentere alle utgifter. Ansatte må levere kvitteringer og reiseregninger for å få refundert beløpet.
Eksempler
Transportkostnader, hotellopphold, måltider, og andre reiseutgifter dekket på forhånd.
Lignende kontoer
Kostnader til reise og diett (mat og drikke på reise) føres på en av kontoene i 71xx-serien når de dekkes.